河北交投集团召开内部审计培训暨工作经验交流会
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作者:于路兵 来源:开云手机入口 添加时间:2024-11-27

11月26日,为进一步提升企业重大风险防范化解能力和审计监督水平,河北交投集团在航投大厦召开内部审计培训暨工作经验交流会。集团公司党委副书记、董事李海洲出席会议。集团公司总审计师、审计风控部主任李娜主持会议。

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李海洲指出,伴随着集团发展的日益壮大,内部审计工作面临新的挑战。为做好新时代新征程审计工作,更好的发挥审计监督作用,内部审计要肩负起党委和董事会赋予的责任和担当,坚持“三如”引领,一是如臂使指。坚持和加强对审计工作的集中统一领导,指哪儿打哪儿,打哪儿成哪儿。二是如影随形。审计监督要全面覆盖,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责,让审计对象感到审计像影子一样时时在身边,时时有“头顶三尺有监督,不畏人知畏审计”的自觉。三是如雷贯耳。审计监督要权威高效,要通过自身的努力赢得良好声誉,让审计监督能够顺畅实施、审计成果能够高效运用、审计作用能够有效发挥,为集团高质量发展保驾护航。

本次培训邀请了省国资委资本运营与收益管理处(内部审计处)处长刘喜增授课,围绕习近平总书记关于国有资产监督的重要论述精神、建立完善三位一体出资人监督体系、全面加强综合监督工作和省国资委系统内审工作开展情况及下步安排进行深入解读。授课以案讲审,生动丰富,对大家了解新时期国有资产监督的重要性、国有企业审计重点关注的问题和提升审计监督效能具有很强的指导意义。

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会上,集团公司所属5家单位和6名以干代训人员做了工作经验交流分享,从内部审计机制体制建设、审计质量控制、审计项目开展、工作流程优化、审计问题整改、审计结果运用、下一步工作思路等方面交流内部审计工作经验。集团公司审计风控部相关负责人对审计年度日常工作、内部审计有关核心文件和通知进行讲解。李娜一一做了点评,同时鼓励大家积极参加以干代训,拓展审计视野,提升自身专业能力,通过内部审计促进集团的高质量发展。

集团所属有关单位审计工作分管领导及部门负责人、专(兼)职审计人员、审计人才库成员和其他有关人员共计150余人参加本次会议。